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内部优化

国务院国资委印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作

发布时间:2020-04-05 05:43

推进信息系统间的集成共享,切实提高重大风险防控能力。

以下简称《实施意见》),促进中央企业不断完善内控体系,三是强化内控信息化刚性约束,突出以下工作重点:一是建立健全内控体系

,严格、规范、全面、有效的内控体系, 《实施意见》要求中央企业充分发挥内控体系对企业强基固本作用, 《实施意见》对中央企业内控体系建设与监督工作提出规范性要求,形成以查促改、以改促建的动态优化机制,四是突出强监管、严问责, 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,从优化内控体系、强化集团管控、完善管理制度、健全监督评价体系等方面,全面提升中央企业内部控制(以下简称内控)体系有效性。

实现强内控、防风险、促合规的管控目标。

推动内控措施嵌入业务信息系统,以监督问责为重要抓手,建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点,加强重要岗位和关键人员在授权、审批、执行、报告等方面的权责管控,涌旖ㄉ杈哂腥蚓赫Φ氖澜缫涣髌笠担。

完善中央企业风险防控机制,认真落实党中央、国务院关于防范化解重大风险和推动高质量发展的决策部署,实现经营管理决策和执行活动可控制、可追溯、可检查,形成相互衔接、相互制衡、相互监督的工作机制,国务院国资委近日印发关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》(国资发监督规〔2019〕101号,强化整改落实和责任追究工作。

《实施意见》同时抄送各

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